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七一二公司质量管理体系内审活动圆满结束
发布时间:2013-11-30 10:09:15 点击次数:

1111日始至1122日公司进行了质量管理体系内部审核,审核范围包括通信部、移动部、技术质量部、人力资源部、财务管理部、资源保障部。122日公司召开了内部审核末次会议,会议由管理者代表,副总经理马严主持,体系覆盖范围内各相关部门主管领导和质量管理人员出席了会议。

技术质量部时部长对本次内部审核情况做了总体汇报:这次内审是在组织机构变更后,按新编文件的要求实施的第一次内审,也是向新时代认证中心提出认证变更申请前的一次内审。

   在各部门的积极配合下,内审工作得以顺利进行。审核共发现14项不符合项、66项观察项。在标准条款4.2.3文件控制产生不符合4项,占不符合项总数的28.6%;在7.5.1生产和服务控制条款产生不符合3项,占不符合项总数的21.4%;其它不符合项较离散。通过本次内审,公司质量体系管理主要问题点为:文件更改后相关部门仍按以前的版本操作执行,产生的文件记录版本混乱,与现行有效文件不一致;在生产过程控制中存在不按程序文件规定执行的情况。

 马总针对内部审核发现的问题,要求各部门主管领导亲自监督整改情况,采取有效的整改措施,并要落实到今后的工作中,防止问题的再次发生。内审发现问题较多的部门,主管领导还应对部门内部质量管理体系的运行状况进行梳理,找出问题的根源,彻底根治。所有不符合项在1230日前整改完毕,必要时,质量部门要给予支持,协助其做好整改工作。

    通过此次内部审核,证实公司质量管理体系变更后,可以稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力,达到顾客满意;修编后的质量管理体系文件是充分、适宜的,可以指导公司质量管理体系有效运行;各部门重视质量管理体系和产品质量,能够按照质量管理体系要求和公司《质量手册》、《程序文件》及支持性文件、相关法律法规、顾客或合同要求开展相应的活动,产品实现过程受控,质量管理体系的总体运行有效。

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